您的位置:首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 市直部门预决算

常德市无线电管理处2022年单位预算公开

2022-01-25 17:47 来源:常德市无线电管理处
字号:【

目  录

 

第一部分:2022年部门(单位)预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年单位预算公开表

 

 

第一部分:2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

  我处的主要职责为:贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规、规章及有关实施细则; 根据权限审查无线电台(站)的设置、布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发无线电台执照;对本市研制、生产、进口、销售无线电发射设备实施管理,核准并发放无线电发射设备销售许可证和维修许可证;负责对本市各类无线电发射设备的技术指标进行检测,核发合格证;负责本市无线电管理行政执法的受理、调查、结案等工作,查处违章设置和非法使用的无线电台;负责本市电磁环境的监测,协调处理无线电干扰投诉,查找无线电干扰源;负责本市无线电频率占用费的征收 ;负责平时、战时无线电空中管制。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德市无线电管理处内设科室1个,所属事业单位1个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室是办公室。

所属事业单位是常德市无线电监测站。

二、部门预算单位构成

我处只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为常德市无线电管理处本级。

三、单位收支总体情况  

    2021年单位预算即常德市无线电管理处预算即本级预算。收入是经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市无线电管理处归口管理使用的无线电管理经费专项;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

2021年常德市无线电管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数146.01万元,其中,一般公共预算拨款146.01万元(经费拨款142.01万元,纳入预算管理的非税收入拨款4万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加65.54万元,增长81%,主要是经费拨款增加65.54万元,主要原因是新增人员3人以及新增无线电科普馆维护经费。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数146.01万元,其中,基本支出127.01万元,项目支出19万元。主要包括社会保障和就业支出8.28万元,住房保障支出7.68万元,资源勘探信息等支出130.05万元。2021年支出预算较上年增加65.54万元,增长81%,主要是人员经费增加45.96万元,主要原因是新增人员3人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入146.01万元,支出包括:社会保障和就业支出8.28万元,占5.7%;住房保障支出7.68万元,占5.3%;资源勘探信息等支出130.05万元,占89%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加65.54万元,增长81%,主要是人员经费增加45.96万元,主要原因是新增人员3人。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市无线电管理处2021年一般公共预算基本支出年初预算数为127.01万元,其中:人员经费100.49万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费26.52万元,包括:办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:市无线电管理处2021年一般公共预算项目支出年初预算数为19万元,其中事业运行经费19万元,主要用于无线电专项监管及无线电科普馆运行维护等方面;事业发展专项无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市无线电管理处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年市无线电管理处运行经费一般公共预算拨款预算26.52万元,较上年预算增加0.58万元,增长2.2%。其增加原因为新增人员3人。

(二)“三公”经费预算情况。2021年市无线电管理处“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元)。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%。与上年预算一致。

(三)政府采购情况。2021年市市无线电管理处政府采购预算总额3.2万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,市无线电管理处共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)1台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)1台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年市无线电管理处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款146.01万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款146.01万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款146.01万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4、机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

 

第二部分 2022年部门(单位)预算公开表

常德市无线电管理处2022年部门预算公开表.xls

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

 

常德市无线电管理处

2022年1月25日